365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】

图片

图片

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 部门决算 > 2019年

| 字号: |

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×
索 引 号:
640501017/2020-00073
文  号:
发布机构:
市农业农村局
责任部门:
市动物疾病预防控制与卫生监督中心
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月27日
标  题:
2019年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心部门决算

2019年度365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心部门决算

目    录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心单位概况


一、部门职责

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责省际公路动物防疫监督检查工作。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

二、机构设置

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心经365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:机构编制委员会(卫编委发[2016]36号文件、共核定全额预算事业编制14名,现实有人数14人,单位负责人主任1名、副主任2名,内设办公室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。本单位属农业农村局下属的独立核算、全额预算拨款事业单位。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6333683.8

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4

40000

四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

5340.3

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

474543.8


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

173500


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

6220182.59


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

197400


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

6379024.1

本年支出合计

51

7065626.39

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

5340.3

    年初结转和结余

26

1756231.4

    年末结转和结余

53

1064288.88

总计

27

8135255.3

总计

54

8135255.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表

 

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

公开02

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

6379024.10 

6333683.8 


40000



5340.30

208

社会保障和就业支出

474543.80

474543.80






20805

行政事业单位离退休

406228.80

406228.80






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192800.40

192800.40






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26828.40

26828.40






2080599

其他行政事业单位离退休支出

186600

186600






20808

抚恤

68315

68315






2080801

死亡抚恤

68315

68315






210

卫生健康支出

173500

173500






21011

行政事业单位医疗

173500

173500






2101102

事业单位医疗

173500

173500






213

农林水支出

5533580.30

5488240.00


40000



5340.30

21301

农业

2963580.30

2918240


40000



5340.30

2130104

事业运行

2263580.30

2218240.00


40000



5340.30

2130108

病虫害控制

650000

650000






2130124

农业组织化与产业化经营

50000

50000






21302

林业和草原

750000

750000






2130299

其他林业和草原支出

750000

750000






21399

其他农林水支出

1820000

1820000






221

住房保障支出

197400

197400






22102

住房改革支出

197400

197400






2210201

住房公积金

197400

197400







支出决算表


公开03表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6




合计

7065626.39

3114020.86

3951605.53




208

社会保障和就业支出

474543.80

474543.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

406228.80

406228.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192800.40

192800.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26828.40

26828.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

186600

186600

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

68315

68315

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

68315

68315

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

173500

173500

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

173500

173500

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

173500

173500

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6220182.59

2268577.06

3951605.53

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3022876.91

2268577.06

754299.85

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2268577.06

2268577.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

565683.54

0.00

565683.54

0.00

0.00

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

188616.31


188616.31

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

750000


750000

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

750000


750000




21399

其他农林水支出

2447305.68


2477305.68




2130199

其他农业支出

2477305.68


2477305.68

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

197400

197400

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

197400

197400

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

197400

197400

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表




财政拨款收入支出决算总表


公开04表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6333683.80 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

474543.80

474543.80



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

173500

173500



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

6169845.53

6169845.53



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

197400

197400



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

6333683.80

本年支出合计

52

7015289.33

7015289.33


年初财政拨款结转和结余

25

1641231.47

年末财政拨款结转和结余

53

959625.94

959625.94


一、一般公共预算财政拨款

26

1641231.47


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

7974915.27

总计

56

7974915.27

7974915.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3




合计

7015289.33

3063683.80

3951605.53

208

社会保障和就业支出

474543.80

474543.80


20805

行政事业单位离退休

406228.80

406228.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192800.40

192800.40


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26828.40

26828.40


2080599

其他行政事业单位离退休支出

186600

186600


20808

抚恤

68315

68315


2080801

死亡抚恤

68315

68315


210

卫生健康支出

173500

173500


21011

行政事业单位医疗

173500

173500


2101102

事业单位医疗

173500

173500


213

农林水支出

6169845.53

2218240

3951605.53

21301

农业

2972539.85

2218240

754299.85

2130104

事业运行

2218240

2218240


2130108

病虫害控制



565683.54

2130124

农业组织化与产业化经营



188616.31

21302

林业和草原



750000

2130299

其他林业和草原支出



750000

21399

其他农林水支出



2447305.68

2139999

其他农林水支出



2447305.68

221

住房保障支出

197400

197400


22102

住房改革支出

197400

197400


2210201

住房公积金

197400

197400


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2656130.61

302

商品和服务支出

111262.19

310

资本性支出


30101

基本工资

708612

30201

  办公费

16794.70

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

589674

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

268966

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

530

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

346728

30205

  水费

2019.01

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

192800.40

30206

  电费

190.14

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

26828.40

30207

  邮电费

5129.08

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

89262.64

30208

  取暖费

1413.80

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

84237.36

30209

  物业管理费

22211.01

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

14061.81

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

197400

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

其他工资福利支出

137560

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

296291

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

退休费

186600

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

40000

312

对企业补助


30304

  抚恤金

68315

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

41376

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

11316

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

9858.45

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

1800

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2952421.61

公用经费合计

111262.19

合计

3063683.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9858.45

 0

 9858.45

 0

 9858.45

 0

 9858.45

 0

 9858.45

 0

 9858.45

 0

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    公开08表

公开部门:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6379024.10元,支出总计7065626.39元。与上年相比,收、支总计各增加6342143.94元,增长89.29%,增长主要原因:一是项目增加、项目资金增加,二是职工工资政策性调资工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6379024.10元,其中:财政拨款收入6333683.80元,占 99.28%;上级补助收入0元,占0%;事业收入4元,占0.64%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5340.3元,占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7065626.39元,其中:基本支出3114020.86元,占44.07%;项目支出3951605.53元,占55.93%;上缴上级支出0 元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6333683.80元,支出总计7015289.33元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6497393.31元,增长94.83%,主要原因: 一是项目增加、项目资金增加,二是职工工资政策性调资工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7015289.33元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4082430.51元,增长139.20%,主要原因:一是项目增加、项目资金增加,二是职工工资政策性调资工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7015289.33元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出173500元,占2.47%;社会保障和就业(类)支出474543.80元,占 6.76%;农林水(类)支出6169845.53元,占87.95 %;住房保障(类)支出197400 元,占2.82 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2438700元,支出决算为7015289.33元,完成年初预算的287.66%,其中:

1、一般公共服务:卫生健康支出,年初预算为169500元,支出决算为173500元,完成年初预算的102.36%,决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

2、一般公共服务:社会保障和就业支出,年初预算为337700元,支出决算为474543.80元,完成年初预算的140.52%,决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

3、一般公共服务:农林水支出。年初预算为1798000元,支出决算为6169845.53元,完成年初预算的343.15%,决算数大于预算数的主要原因:一是项目增加、项目资金增加,二是职工工资政策性调资工资增加。

4、一般公共服务(类)住房保障支出:年初预算为133500元,支出197400 元,完成年初预算的147.86%,决算数大于预算数的主要原因:职工工资政策性调资工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7015289.33元,其中:人员经费2952421.61元,公用经费111262.19元,项目支出3951605.53.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2773728.71元,较年初预算数增加505328.70元,增长18.22%,主要原因是职工工资政策性调资工资增加;较上年决算数增加826886元,增长42.47%。

2.商品和服务支出1002841.62元,较年初预算数增加40962.28元,增长4.08%,主要原因是专用材料增加;较上年决算数增加159525.64元,增长18.92%。

3.对个人和家庭的补助296291.00元,较年初预算数增加44291元,增长17.57%,主要原因是退休人员增加房补;较上年决算数增加6184元,增长2.13%。

4.其他资本性支出2942428元,较年初预算数增加0元,增长0%,较上年决算数增加2942428元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9858.45元,支出决算为9857.45元,完成年初预算的100%。与上年相比,减少28117.31元,下降74.04%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0.14%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9858.45元,支出决算为9857.45 元,完成年初预算的100%;比上年减少28118.31元,下降74.04%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出9858.45 元,主要用于车辆维护和维修等,公务用车保有量3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门事业运行经费年初预算为1798000元,支出决算为2218240元,完成年初预算的123%;比上年增加629954元,增长39.66%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资政策性调资工资增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算3220742.63元,支出决算总额2942428元,完成年初预算的91.36%。其中:政府采购货物预算1972600元,支出决算总额1775340元,完成年初预算的90%。政府采购工程预算1248142.63元,支出决算总额 62407.13元,完成年初预算的95%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%,没有完成的部分是按合同暂扣质量保证金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积1472.4平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金3500000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对市陆生动物疫病病原学监测实验室、孟家湾、兴仁动物防疫指定通道3 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3500000元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1)市陆生动物疫病病原学监测实验室绩效评价结果:对重大动物疫病监测预警体系正常运转,推动疫病监测采样、实验室检测、突发疫情应急处置等各项工作顺利开展,为政府高效防控重大动物疫病提供科学决策依据,有效降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失,遏制人畜共患病的多发、频发,保障全市畜牧业健康高质量发展,增加农民收入,产生显著的经济效益。并有效防止病死、病害畜禽产品流入老百姓餐桌或造成环境污染,提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平,保护人民群众身体健康,维护社会稳定,社会效益和生态效益极为显著。


第四部分  名词解释


1、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、专用材料费:指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装等方面支出。

4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

7、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


第五部分  附件


其他有关公开资料。

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面