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索 引 号:
640501009/2019-00190
文  号:
发布机构:
市粮食和物资储备局
责任部门:
市粮食和物资储备局
有 效 性:
有效
生成日期:
2019年02月22日
标  题:
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:粮食和物资储备局2019年预算公开

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:粮食和物资储备局2019年预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;

2.负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施;

3.负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;

4.指导、监督本地区粮食企业执行国家有关法律法规和政策,维护区域粮食流通秩序;

5.监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;

6.负责本地区粮食收购、储存、运输、加工环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;

7.根据权限负责粮食流通的相关行政许可工作;

8.承担本地区政策性粮食供应的组织工作;

9.负责指导本地区县(区)人民政府粮食流通工作;

10.承办自治区粮食局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市粮食局独立编制机构为1个,为自治区粮食局直属正处级机构,内设办公室、综合业务科、监督检查科3个科级机构。市级离退休人员9名、遗属人员3名,为财政全额拨款单位。

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:粮食局2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算21.7.16 万元,其中:本年收入217.16万元,包括一般公共预算拨款217.16万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算 217.16万元,包括:社会保障和就业支出18.84 万元、粮油物资储备支出198.32万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 217.16万元,其中:本年收入安排支出 217.16万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加33.25万元,增长15.13%。

人员经费24.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费11.88万元、退休费、抚恤金、生活补助5.32万元、医疗费1.56万元、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出5.4万元;公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出193万元,其中:本年收入安排支出193万元,包括,粮油物资储备支出193万元。,粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算193万元,比2017年执行数(决算数)增加 48万元,增长24.87 %。主要用于应急成品粮油储备利费补贴的支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费0  万元,公务用车购置  0 万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因我单位是自治区粮食局直属单位,市本级财政未安排公用经费,只保障离休人员和遗属人员工资,因此市本级没有三公经费预算支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年政府性基金没有安排基本支出预算拨款

(二)项目支出情况说明

2019年政府性基金没有安排项目支出预算拨款

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算217.16万元,其中:本年收入217.16万元,上年结转结余0万元;支出总预算 217.16万元,其中:本年支出217.16 万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 217.16万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出217.16万元,占100 %;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,因我单位是自治区粮食局直属单位,市本级财政未安排此项经费,只保障离休人员和遗属人员工资。

(二)政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位固定资产1078.91万元,累计折旧0万元,净值1078.91万元,其中:土地、房屋及构筑物709.74万元,占固定资产的65.78%;通用设备179.38万元;占16.63%,专用设备170.23万元,占15.78%;家具、用具、装具及动植物19.56万元,占1.81%。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年财政预算只安排离退休人员和遗属人员工资,没有安排重大工程项目,所以暂无绩效评价,其他进行绩效评价的项目都是由中央及自治区安排的资金并由自治区粮食局委托第三方进行绩效评价。

名 词 解 释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

         附件:2019年部门预算信息公开.pdf

 

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