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索 引 号:
640501004/2020-00053
文  号:
发布机构:
市教育局
责任部门:
市第三中学
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年02月16日
标  题:
365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第三中学2020年部门预算

365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第三中学2020年部门预算

目    录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第三中学概况


一、主要职能

我校是一所初级中学,学校宗旨及义务是实施初中义务教育,促进基础教育发展。实施初中学历教育。 

二、部门预算单位构成

中卫三中独立编制机构数为1个,其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。


一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入                    

支     出                    

项    目                    

预算数                    

项目(按功能分类)                    

预算数                    

小计                    

一般公共预算财政拨款支出                    

政府性基金预算财政拨款支出                    

一、本年收入                    

 2796.38                    

一、本年支出                    

2796.38                    

2796.38                    


               

(一)一般公共预算财政拨款收入                    

2796.38 

(一)一般公共服务支出                    


               

               

               

(二)政府性基金预算财政拨款收入                    


               

(二)外交支出                    


               

               

               

               

               

(三)国防支出                    


               

               

               

               

               

(四)公共安全支出                    


               

               

               

               

               

(五)教育支出                    

2056.44 

2056.44 


               

               

               

(六)科学技术支出                    


               

               

               

               

               

(七)文化旅游体育与传媒支出                    


               

               

               

               

               

(八)社会保障和就业支出                    

297.48 

297.48 


               

               

               

(九)卫生健康支出                    

190.68 

190.68 


               

               

               

(十)节能环保支出                    


               

               

               

               

               

(十一)城乡社区支出                    


               

               

               

               

               

(十二)农林水支出                    


               

               

               

               

               

(十三)交通运输支出                    


               

               

               

               

               

(十四)资源勘探信息等支出                    


               

               

               

               

               

(十五)商业服务业等支出                    


               

               

               

               

               

(十六)金融支出                    


               

               

               

               

               

(十七)自然资源海洋气象等支出                    


               

               

               

               

               

(十八)住房保障支出                    

251.78 

251.78                    


               

               

               

(十九)粮油物资储备支出                    


               

               

               

               

               

(二十)灾害防治及应急管理支出                    


               

               

               

               

               

(二十一)其他支出                    


               

               

               

二、上年结转结余                    


               

 二、年末结转结余                    


               

               

               

(一)一般公共预算财政拨款                    


               

(一)一般公共预算财政拨款                    


               

               

               

(二)政府性基金预算财政拨款                    


               

(二)政府性基金预算财政拨款                    


               

               

               

收入总计2796.38                    


               

支出总计2796.38                    

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。


二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目                    

预算安排总计                    

一般公共财政预算拨款支出                    


               

政府性基金预算财政拨款支出                    

科目编码                    

科目名称                    

小计                    

市本级财力安排支出                    

自治区专项转移支付安排支出                    

自治区一般性转移支付安排支出                    

纳入财政专户管理的非税收入                    

小计                    

市本级财力安排支出                    

自治区专项转移支付安排支出                    

自治区一般性转移支付安排支出                    

2050203                    

初中教育                    

2058.44                    

2056.44                    

2056.44                    


               

               

2.00                    


               

               

               

               

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

236.4                    

236.4                    

236.4                    


               

               

               

               

               

               

               

2080599                    

其他行政事业单位离退休支出                    

61.08                    

610.8                    

61.08                    


               

               

               

               

               

               

               

2101102                    

事业单位医疗                    

190.68                    

190.68                    

190.68                    


               

               

               

               

               

               

               

2210201                    

住房公积金                    

251.78                    

251.78                    

251.78                    


               

               

               

               

               

               

               

 

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目                    

预算安排总计                    

一般公共财政预算拨款支出                    

政府性基金预算财政拨款支出                    

科目编码                    

科目名称                    

小计                    

市本级财力安排支出                    

自治区专项转移支付安排支出                    

自治区一般性转移支付安排支出                    

小计                    

市本级财力安排支出                    

自治区专项转移支付安排支出                    

自治区一般性转移支付安排支出                    

2050203                    

初中教育                    

2056.44 

2056.44 

2056.44 


               

               

               

               

               

               

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

236.40 

236.40 

236.40                    


               

               

               

               

               

               

2080599                    

其他行政事业单位离退休支出                    

61.08 

61.08 

61.08 


               

               

               

               

               

               

2101102                    

事业单位医疗                    

190.68 

190.68 

190.68 


               

               

               

               

               

               

2210201                    

住房公积金                    

251.78                    

251.78                    

251.78                    


               

               

               

               

               

               

 

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目                    

2019年执行数(决算数)                    

                     

2020年预算数                    

2020年预算数与2019年执行数(决算数)                    

科目编码                    

科目名称                    

合计                    

基本支出                    

项目支出                    

增减额                    

增减%                    

2050203                    

初中教育                    

2354.05 

2057.24                    

2056.44                    

0.8 

296.81                    

14.00%                    

2080505                    

机关事业单位基本养老保险缴费支出                    

221.09                    

236.4                    

236.4                    


               

-15.31                    

-6.47%                    

2080599                    

其他行政事业单位离退休支出                    

56.47 

61.08                    

61.08                    


               

-4.61                    

-7.54%                    

2101102                    

事业单位医疗                    

164.91 

190.68                    

190.68                    


               

-25.77                    

-13.51%                    

2210201                    

住房公积金                    

219.18                    

251.78                    

251.78                    


               

-32.6                    

-12.94%                    

 

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目                    

基本支出预算                    

科目编码                    

科目名称                    

合计                    

人员支出                    

日常公用支出                    

总计                    

2795.58                    

2784.06                    

11.52                    

301                    

一、工资福利支出                    

2735.10                    

2735.10                    


               

30101                    

基本工资                    

914.50                    

914.50                    


               

30102                    

津贴补贴                    

309.31                    

309.31                    


               

30103                    

奖金                    

318.6                    

318.6                    


               

30106                    

伙食补助费                    


               

               

               

30107                    

绩效工资                    

505.05                    

505.05                    


               

30108                    

机关事业单位基本养老保险缴费                    

236.4                    

236.4                    


               

30109                    

职业年金缴费                    


               

               

               

30110                    

职工基本医疗保险缴费                    

177.30                    

177.30                    


               

30111                    

公务员医疗补助缴费                    


               

               

               

30112                    

其他社会保障缴费                    

22.16                    

22.16                    


               

30113                    

住房公积金                    

251.78                    

251.78                    


               

30114                    

医疗费                    


               

               

               

30199                    

其他工资福利支出                    


               

               

               

302                    

二、商品和服务支出                    

11.52                    


               

11.52                    

30201                    

办公费                    


               

               

               

30202                    

印刷费                    


               

               

               

30203                    

咨询费                    


               

               

               

30204                    

手续费                    


               

               

               

30205                    

水费                    


               

               

               

30206                    

电费                    


               

               

               

30207                    

邮电费                    


               

               

               

30208                    

取暖费                    


               

               

               

30209                    

物业管理费                    


               

               

               

30211                    

差旅费                    


               

               

               

30212                    

因公出国(境)费用                    


               

               

               

30213                    

维修(护)费                    


               

               

               

30214                    

租赁费                    


               

               

               

30215                    

会议费                    


               

               

               

30216                    

培训费                    


               

               

               

30217                    

公务接待费                    


               

               

               

30218                    

专用材料费                    


               

               

               

30224                    

被装购置费                    


               

               

               

30225                    

专用燃料费                    


               

               

               

30226                    

劳务费                    


               

               

               

30227                    

委托业务费                    


               

               

               

30228                    

工会经费                    

11.52                    


               

11.52                    

30229                    

福利费                    


               

               

               

30231                    

公务用车运行维护费                    


               

               

               

30239                    

其他交通费用                    


               

               

               

30240                    

税金及附加费用                    


               

               

               

30299                    

其他商品和服务支出                    


               

               

               

303                    

三、对个人和家庭的补助                    

48.96                    

48.96                    


               

30301                    

离休费                    


               

               

               

30302                    

退休费                    

30.48                    

30.48                    


               

30303                    

退职(役)费                    


               

               

               

30304                    

抚恤金                    


               

               

               

30305                    

生活补助                    

5.10                    

5.10                    


               

30306                    

救济费                    


               

               

               

30307                    

医疗费补助                    

13.38                    

13.38                    


               

30308                    

助学金                    


               

               

               

30309                    

奖励金                    


               

               

               

30310                    

个人农业生产补贴                    


               

               

               

30399                    

其他对个人和家庭的补助支出                    


               

               

               

310                    

四、资本性支出                    


               

               

               

31002                    

办公设备购置                    


               

               

               

31003                    

专用设备购置                    


               

               

               

31007                    

信息网络及软件购置更新                    


               

               

               

31099                    

其他资本性支出                    


               

               

               


六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数                    

2019年执行数(决算数)                    

2020年预算数                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

合计                    

因公出国(境)费                    

公务用车购置及运行费                    

公务接待费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

小计                    

公务用车购置费                    

公务用车运行费                    

 0                    

 0                    

 0                    

0 

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

0 

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    

 0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目                    

2019年执行数(决算数)                    

                     

2020年预算数                    

2020年预算数与2019年执行数(决算数)                    

科目编码                    

科目名称                    

合计                    

基本支出                    

项目支出                    

增减额                    

增减%                    

小计                    

人员经费                    

日常公用经费                    


               

               

0 

0 

0                    

0 

0                    

0 

0                    

0                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入                    

支     出                    

项目                    

预算数                    

项目                    

预算数                    

一、财政拨款预算收入                    

2795.58                    

一、行政支出                    


               

    (1)一般公共预算财政拨款收入                    

2795.58                    

            其中:财政拨款支出                    


               

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入                    


               

                  非同级财政拨款支出                    


               

二、事业预算收入                    

2                    

二、事业支出                    

2797.58                    

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)                    


               

            其中:财政拨款支出                    

2795.58                    

          纳入财政专户管理的非税收入                    


               

                  非同级财政拨款支出                    


               

三、上级补助预算收入                    


               

三、经营支出                    


               

四、附属单位上缴预算收入                    


               

四、上缴上级支出                    


               

五、经营预算收入                    


               

五、对附属单位补助支出                    


               

六、债务预算收入                    


               

六、投资支出                    


               

七、非同级财政拨款预算收入                    


               

七、债务还本支出                    


               

八、投资预算收益                    


               

八、其他支出                    


               

九、其他预算收入                    


               

               

               

               

               

               

               

本年收入合计                    

2797.58                    

本年支出合计                    

2797.58                    


               

               

               

               

十、上年结转                    


               

九、年末结转结余                    


               

    (1)财政拨款结转                    


               

    (1)财政拨款结转                    


               

          其中:一般公共预算财政拨款收入                    


               

          其中:一般公共预算财政拨款收入                    


               

                政府性基金预算财政拨款收入                    


               

                政府性基金预算财政拨款收入                    


               

    (2)非财政拨款结转                    


               

    (2)财政拨款结余                    


               

          其中:本级横向财政拨款                    


               

          其中:一般公共预算财政拨款收入                    


               

                非本级财政拨款                    


               

                政府性基金预算财政拨款收入                    


               

十一、上年结余                    


               

    (3)非财政拨款结转                    


               

    (1)财政拨款结余                    


               

          其中:本级横向财政拨款                    


               

          其中:一般公共预算财政拨款收入                    


               

                非本级财政拨款                    


               

                政府性基金预算财政拨款收入                    


               

    (4)非财政拨款结余                    


               

    (2)非财政拨款结余                    


               

          其中:本级横向财政拨款                    


               

          其中:本级横向财政拨款                    


               

                非本级财政拨款                    


               

                非本级财政拨款                    


               

    (5)专用结余                    


               

    (3)专用结余                    


               

    (6)经营结余                    


               

    (4)经营结余                    


               

               

               

               

               

               

               

收入总计                    

2797.58                    

支出总计                    

2797.58                    


九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计                    

财政拨款预算收入                    

事业预算收入                    

上级补助预算收入                    

附属单位上缴预算收入                    

经营预算收入                    

债务预算收入                    

非同级财政拨款预算收入                    

投资预算收益                    

其他预算收入                    

小计                    

一般公共预算财政拨款收入                    

政府性基金预算财政拨款收入                    

小计                    

其中:                    


               

小计                    

非本级财政拨款                    

本级横向财政拨款                    

非同级财政拨款(科研及辅助活动)                    

纳入财政专户管理的非税收入                    

2798.38                    

2796.38                    

2796.38                    


               

               

               

2                    


               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码                    

本年支出合计                    

行政支出                    

事业支出                    

经营支出                    

上缴上级支出                    

对附属单位补助支出                    

投资支出                    

债务还本支出                    

其他支出                    

2050203                    

2058.44                    


               

2058.44                    


               

               

               

               

               

               

2080505                    

236.40                    


               

236.40                    


               

               

               

               

               

               

2080502                    

61.08                    


               

19.17                    


               

               

               

               

               

               

2101102                    

190.68                    


               

190.68                    


               

               

               

               

               

               

2210201                    

251.78                    


               

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365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第三中学2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算2058.44万元,其中:本年收入2056.44万元,包括一般公共预算拨款2056.44万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入2万元;上年结转结余0万元。支出预算2796.38万元,包括:如,教育支出2056.44万元、社会保障和就业支出 297.48万元、卫生健康支出190.68万元、住房保障支出251.78万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2795.58万元,其中:本年收入安排支出2795.58 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少260.2万元,下降9.3%。

人员经费2784.06万元,主要包括:基本工资914.5万元、津贴补贴309.31万元、奖金318.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.4万元、职工基本医疗保险缴费177.3万元、绩效工资505.5万元、其他社会保障缴费22.16万元、离休费30.48万元、生活补助5.1万元、医疗补助费13.38万元、住房公积金251.78万元。

公用经费11.52万元,主要包括:工会经费11.52万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出0.8万元,其中:本年收入安排支出0.8万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,0;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)无政府性基金预算财政拨款单位:

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二)项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算2796.38万元,其中:本年收入2796.38万元,上年结转结余0万元;支出总预算2796.38万元,其中:本年支出2796.38万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2796.38万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2796.38万元,占100 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算     0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:第三中学占用使用国有资产总体情况为房屋27825平方米,价值2961.99万元;土地44018平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值199.36万元;其他资产价值1052.86万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋27825平方米,价值2961.99万元;土地44018平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值199.36万元;其他资产价值1052.86万元。

(三)其他需说明的事项

无 


名 词 解 释


1.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

2.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

4.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

5.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

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